Ответить в теме: Изготовление ОС хозспособом
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сюда загляните http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=562075
спасибо, что развеяли мои сомнения, где бы почитать об этом?может есть какие-ть разъяснения?
Сообщение от Juliu попадают ли работы по изготовлению ОС под СМР, Не попадают.
спасибо, все-таки я прихожу к выводу что в моем случае это не СМР, значит ОС НДС облагаться не будет.
Вот статья подробная про это
Мучает вопрос попадают ли работы по изготовлению ОС под СМР, ведь это не строительство. Основное средство -гидравлическое устройство.
Т.е. МПЗ купили, приняли к учету, приняли к вычету НДС, МПЗ списали на 08 и так, например, несколько кварталов. Потом когда буду вводить ОС в эксплуатацию начисляю на него НДС? Я вас правильно поняла? что-то я другое читала, вкратце: по приобретенным МПЗ для ОС НДС к вычету не принимаем, принимаем когда вводим в эксплуатацию ОС, по ранее приобретенным МПЗ используемых для изготовление ОС НДС восстанавливаем (как я думаю в текущем квартале).На последнее число квартала начисляем НДС на СМР и МПЗ (списанным на строительство ОС, получается задвоение НДС, т.к. не приняли к вычету при закупке МПЗ). При вводе в эксплуатацию ОС начисляем НДС и принимаем к вычету ранее начисленный НДС. Хотя я могу быть не права...
НДС по всяким МПЗ принимаете обычным порядком. Стоимость будущего ОС собираете на 08 счете, и зарплату с начислениями, и материалы, и все, что используете туда... То, что соберется на 08 будет стоимостью ОС, на которую и начислите НДС.
Добрый день! Мы производственная компания, хотим сделать испытательный стенд. Нужно ли начислять НДС на затраты связанные с изготовлением стенда? Если да, проверьте меня пжлст, правильно ли я поняла про НДС при изготовление ОС хозспособом: мы его начисляем на зп+взносы сотрудников задействованных в изготовлении стенда и на МПЗ используемых для изготовления стенда на последнее число квартала, а принимаем к вычету в момент ввода ОС в эксплуатацию. Не совсем понятно в каком налоговом периоде восстанавливать НДС по МПЗ, которые были приобретены ранее, в текущем или в периоде когда были куплены МПЗ?
Правила форума